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郊区发展和改革局2015年预算公开情况说明
发布日期:2015-10-30 18:48:18

一、主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化经济结构目标;提出运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

(二)研究分析区域经济形势和社会发展情况,进行宏观经济预测、预警,综合协调经济社会发展。负责协调一、二、三产业发展规划,推进产业结构战略性调整和升级;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目;拟订工业发展规划,推进老工业基地改造;会同有关部门拟订服务业和物流业发展战略;组织拟订高技术产业发展战略规划;负责地区经济协作、西部开发、粮食管理的统筹协调。

(三)拟订和提出全区固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;衔接需要安排国家及省政府投资和涉及重大项目的专项规划。引导民间资金用于固定资产投资的方向。按规定权限,负责项目的备案申请,组织申报审批、核准重大建设项目、重大外资项目。指导和监管国家、省财政性项目以及国外贷款建设资金的使用;组织开展项目资金稽察。负责指导和协调招投标工作和工程咨询业。

(四)承担全区大项目建设综合协调和推进工作。负责全区重点项目库建设和管理,指导各乡(镇)、部门推进和谋划项目。配合有关部门开展招商引资工作。

(五)负责全区水库移民后期扶持工作,按照规定承担移民项目建设及谋划。

(六)负责全区节能减排综合协调工作,研究拟订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用重大问题,推进可持续发展战略。

(七)负责拟订全区能源建设发展规划,并协调组织实施。按规定权限组织申报能源、新能源及可再生能源项目的审批、核准及产业管理。

(八)负责汇总和分析财政、金融等方面情况,按照权限指导和协调全区金融工作,指导和监督全区小额贷款公司工作。

(九)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等社会事业以及国防建设与国民经济发展衔接平衡;承担全区交通战备的组织协调工作。

(十)承担区国防动员委员会、振兴东北老工业基地领导小组、区节能减排领导小组、区服务业领导小组、区粮食产能领导小组、区金融工作领导小组、区重大项目专家领导小组、重大项目联席会、区域经济领导小组的具体工作和办公室工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、 2015年部门预算总体情况

2015年,预算总收入604.99万元,其中:财政拨款收入604.99万元。预算总支出604.99万元,其中:工资福利支出109.41万元,商品和服务支出436.04万元,对个人和家庭补助支出57.54万元,其他资本支出2万元。

三、公开表格有关说明

一、《收支总表》(表1
  该表反映本单位收入来源及支出经济分类科目的总体情况。

二、《功能科目支出表》(表2
  该表反映本单位支出功能分类科目的总体情况。

二、《三公经费》(表3
  该表反映本单位办公务接待及公务用车运行维护预算安排数。

 

 

 

         预算01

 

          

 
 

 

 

 

 

 

佳木斯市郊区发展与改革局

 

 

单位:元

 

                       

                       

 

            

收入预算数

            

支出预算数

 

一、财政拨款(补助)

6,049,924.05

一、工资福利支出

1,094,118.01

 

  经费拨款

6,049,924.05

    工资及奖金支出

1,094,118.01

 

  纳入预算管理的行政事业性收费

 

    社会保障缴费支出

 

 

  罚没收入

 

    其他工资福利支出

 

 

  专项收入

 

二、商品和服务支出

4,360,450.80

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、对个人和家庭的补助支出

575,355.24

 

    其他非税收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

二、财政专户资金

 

五、基本建设支出

 

 

三、政府性基金

 

六、其他资本支出

20,000.00

 

四、国有资本经营收入

 

七、上缴上级支出

 

 

五、事业收入(不含财政专户资金)

 

八、事业单位经营支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

九、对附属单位补助支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十、债务本金利息支出

 

 

八、上级补助收入

 

十一、其它支出

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

十、其它收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

6,049,924.05

         

6,049,924.05

 

 

 

 

 

 

十一、上年结转

 

 

 

 

    专项结转

 

 

 

 

    财政专户资金结转

 

 

 

 

    政府性基金结转

 

 

 

 

    其它结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

6,049,924.05

              

6,049,924.05

 

 

功能科目支出表

 
 

 

 

 

 

佳木斯市郊区发展与改革局

 

单位:元

 

功能科目编码

功能科目名称

预算数

 

**

**

1

 

 

合计

12,099,848.10

 

2010401

行政运行(发展与改革事务)

1,874,721.64

 

2010402

一般行政管理事务(发展与改革事务)

5,508,900.00

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

895,950.48

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2,761,116.00

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

1,059,159.98

 

 

“三公”经费财政支出表

 
 

 

 

 

 

佳木斯市郊区发展与改革局

 

单位:元

 

 

预算数

备注

 

合计

7,000.00

 

 

因公出境(国)经费

0.00

 

 

公务接待费

5,000.00

 

 

公务用车购置运行维护费

 

 

 

    其中:公务用车运行维护费

2,000.00

 

 

    公务用车购置费

0.00

 

 

 

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