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一、主要职能
⑴、贯彻执行国家和省有关公路交通的方针政策和法律、法规;制订全区公路交通行业发展战略、方针、政策和交通规定,并组织实施。
⑵、编制全区公路交通行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
⑶、负责全区道路货物运输服务业和城市经营性货运停车站(场)的行业管理和建设。
⑷、负责全区公路基础设施的建设、养护、管理;对公路工程设计、工程造价、质量实施监督检查;会同有关部门负责全区的交通战备工作。
⑸、负责全区公路交通的运政、路政管理及行政执法检查工作,与有关部门配合,治理全区公路“三乱”。
⑹、指导全区交通行业的体制改革工作,监督所属企事业单位国有资产的保值增值。
⑺、制定全区交通科技、教育、卫生发展规划并组织实施。
⑻、负责全区交通行业精神文明建设以及局机关、直属单位的党的建设、机构编制、人事劳资、安全保卫、新产业开发、离退休干部管理等工作。
⑼、承办区政府交办的其他事项。
二、 2015年部门预算总体情况
2015年,预算总收入1175.03万元,其中:财政拨款收入1135.54万元,罚没收入39.48万元。预算总支出1175.03万元,其中:工资福利支出563.75万元,商品和服务支出134.34万元,对个人和家庭补助支出69.93万元,其他资本支出407万元。
三、公开表格有关说明
1、《收支总表》(表1)
该表反映本单位收入来源及支出经济分类科目的总体情况。
2、《功能科目支出表》(表2)
该表反映本单位支出功能分类科目的总体情况。
3、《三公经费》(表3)
该表反映本单位办公务接待及公务用车运行维护预算安排数。`
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预算01表
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收 支 预 算 总 表
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佳木斯市郊区交通运输局
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单位:元
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收 入
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支 出
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项 目
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收入预算数
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项 目
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支出预算数
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一、财政拨款(补助)
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11,750,250.35
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一、工资福利支出
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5,637,526.67
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经费拨款
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11,355,420.35
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工资及奖金支出
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4,714,847.99
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纳入预算管理的行政事业性收费
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社会保障缴费支出
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922,678.68
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罚没收入
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394,830.00
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其他工资福利支出
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专项收入
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二、商品和服务支出
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1,343,389.96
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国有资源(资产)有偿使用收入
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三、对个人和家庭的补助支出
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699,333.72
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其他非税收入
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四、对企事业单位的补贴
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二、财政专户资金
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五、基本建设支出
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三、政府性基金
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六、其他资本支出
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4,070,000.00
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四、国有资本经营收入
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七、上缴上级支出
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五、事业收入(不含财政专户资金)
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八、事业单位经营支出
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六、事业单位经营收入
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九、对附属单位补助支出
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七、附属单位上缴收入
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十、债务本金利息支出
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八、上级补助收入
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十一、其它支出
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九、用事业基金弥补收支差额
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十、其它收入
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本 年 收 入 合 计
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11,750,250.35
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本 年 支 出 合 计
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11,750,250.35
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十一、上年结转
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专项结转
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财政专户资金结转
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政府性基金结转
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其它结转
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上 年 结 转 合 计
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收 入 总 计
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11,750,250.35
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支 出 总 计
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11,750,250.35
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功能科目支出表
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佳木斯市郊区交通运输局
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单位:元
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功能科目编码
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功能科目名称
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预算数
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**
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**
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1
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合计
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23,500,500.70
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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767,289.84
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2080599
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其他行政事业单位离退休支出
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475,857.60
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2080801
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死亡抚恤
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40,320.00
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2140101
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行政运行(公路水路运输)
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2,747,924.00
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2140101
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行政运行(公路水路运输)
|
849,660.00
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2140101
|
行政运行(公路水路运输)
|
10,479,449.26
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2140102
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一般行政管理事务(公路水路运输)
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8,140,000.00
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“三公”经费财政支出表
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佳木斯市郊区交通运输局
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单位:元
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预算数
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备注
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合计
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46,834.40
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因公出境(国)经费
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0.00
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公务接待费
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4,834.40
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公务用车购置运行维护费
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其中:公务用车运行维护费
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42,000.00
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公务用车购置费
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0.00
|
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