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一、 2015年部门预算总体情况
2015年,预算总收入20.32万元,其中:财政拨款收入20.32万元。预算总支出20.32万元,其中:工资福利支出19.96万元,商品和服务支出0.36万元。
二、公开表格有关说明
1、《收支总表》(表1)
该表反映本单位收入来源及支出经济分类科目的总体情况。
2、《功能科目支出表》(表2)
该表反映本单位支出功能分类科目的总体情况。
3、《三公经费》(表3)
该表反映本单位办公务接待及公务用车运行维护预算安排数。
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预算01表
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收 支 预 算 总 表
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佳木斯市郊区人防工程及疏散基地建设维护管理站
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单位:元
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收 入
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支 出
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项 目
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收入预算数
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项 目
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支出预算数
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一、财政拨款(补助)
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203,187.29
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一、工资福利支出
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199,587.29
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经费拨款
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203,187.29
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工资及奖金支出
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159,681.90
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纳入预算管理的行政事业性收费
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社会保障缴费支出
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39,905.39
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罚没收入
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其他工资福利支出
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专项收入
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二、商品和服务支出
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3,600.00
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国有资源(资产)有偿使用收入
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三、对个人和家庭的补助支出
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其他非税收入
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四、对企事业单位的补贴
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二、财政专户资金
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五、基本建设支出
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三、政府性基金
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六、其他资本支出
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四、国有资本经营收入
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七、上缴上级支出
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五、事业收入(不含财政专户资金)
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八、事业单位经营支出
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六、事业单位经营收入
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九、对附属单位补助支出
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七、附属单位上缴收入
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十、债务本金利息支出
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八、上级补助收入
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十一、其它支出
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九、用事业基金弥补收支差额
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十、其它收入
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本 年 收 入 合 计
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203,187.29
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本 年 支 出 合 计
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203,187.29
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十一、上年结转
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专项结转
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财政专户资金结转
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政府性基金结转
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其它结转
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上 年 结 转 合 计
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收 入 总 计
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203,187.29
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支 出 总 计
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203,187.29
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功能科目支出表
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佳木斯市郊区人防工程及疏散基地建设维护管理站
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单位:元
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功能科目编码
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功能科目名称
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预算数
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**
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**
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1
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合计
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406,374.58
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2030603
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人民防空
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406,374.58
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“三公”经费财政支出表
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单位:元
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预算数
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备注
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合计
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因公出境(国)经费
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公务接待费
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公务用车购置运行维护费
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其中:公务用车运行维护费
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公务用车购置费
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